মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

বাজেট : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসর

ইউ’পি ফরম - ১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

১নং বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা- তেতুলিয়া, জেলা- পঞ্চগড়।

অর্থ বৎসর ২০১৬-২০১৭ ইং

ক.  বার্ষিক আয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক

আয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

বর্তমান বছরের বাজেট

  ২০১৪-২০১৫

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়

 ২০১৩-২০১৪

নিজস্ব উৎস

১।

বসত বাড়ির উপর ট্যাক্স

১,৭৬৭৯৫/-

১,২৮,০০০/-

৫৫৭৯৮/-

২।

ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর

২০,০০০/-

২০,০০০/-

১২৫৮৫/-

৩।

বিনোদন কর

-

-

-

৪।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস (ট্রেড লাইসেন্স ও পশু সনদ)

১,৩৫,০০০/-

১,৩৫,০০০/-

৫৯৭২৫০/-

৫।

ইজারা বাবদ

-

-

-

ক) হাট বাজার (সিপাইপাড়া ও পাগলী ডাঙ্গী হাট ইজারার ৫%)

২,০০০/-

২,০০০/-

-

খ) খোয়াড়

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

১০৪০০০/-

৬।

মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

১০,০০০/-

১০,০০০/-

-

৭।

সম্পত্তি হতে আয় (ইউপির দোকান ভাড়া)

৭৫,০০০/-

৭৫,০০০/-

৯২৪০/-

৮।

অন্যান্য (রপ্তানি কর, পশু জবাই এবং বিভিন্ন সনদ ফিস, রোড পারমিট, মিল ও ব্যাংক বন্ড ফিস)

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১৩৯৮৯৫/-

৯।

দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত

-

-

-

মোট =

৬৩৩৭৯৫/-

৫,৮৫,০০০/-

৯১৮৭৬৮/-

সরকারি সূত্রে

১।

পাইলটিং প্রকল্প

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

-

২।

এলজিএসপি- 11(থোক বরাদ্দ)

৮,৫০,০০০/-

৮,৫০,০০০/-

৮৪৫৪৩৪/-

৩।

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

-

-

-

৪।

এডিপি বরাদ্দ

৪,৫০,০০০/-

৪,৫০,০০০/-

-

৫।

সংস্থাপন

-

-

-

৬।

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী ভাতা

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

-

খ) সচিব, দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা

৩,৮৯,৮২৪/-

২,২৯১৮৪/-

১৬৯৯৩১/০৩

৭।

ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ

১০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

২০০,০০০/-

মোট =

২৪৪৫৫২৪/-

২২,৮৪৮৮৪/-

১২১৫৩৬৫/০৩

স্থানীয় সরকার সূত্রে

১।

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

১,৫০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

-

২।

জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

-

-

-

৩।

অন্যান্য

৬৪,৮৮১/-

৬৪,৮১৬/-

-

 

                                                       মোট

২,১৪,৮৮১/-

২,১৪,৮১৬/-

২১৩৪১৩৩/০৩

 

 

 

 

ঙঢ়বহরহম ইধষধহপব

৫৫,০০০/-

৫৫,০০০/-

৯৩৪০৬/৫২

সর্বমোট

৩৩৪৯২০০/-

৩১,৩৯,৭০০/-

২২২৭৫৩৯/৫৫

 

অর্থ বৎসর ২০১৪-২০১৫ ইং

ক. বার্ষিক ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক

ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

বর্তমান বছরের বাজেট

 ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয়

২০১২-২০১৩

 

রাজস্ব ব্যয়

 

 

 

১।

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানীভাতা

৩,৩০,০০০/-

৩,৩০,০০০/-

১৩০৭২৫/-

খ) সচিবের বেতন ভাতা

১৪৭৬২৪/-

১,২৩০৮১/-২,৬৮,৮০০/-৬,০০০/-

১৬৯৯৩১/০৩

গ) দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা

২৪২২০০/-

 

ঘ) ঝাড়ুদারের বেতন

৬,০০০/-

৪,৮০০/-

ঙ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/ইউআইএসসি পরিচালকের বেতন-ভাতা

৩৬,০০০/-

৩৬,০০০/-

-

 

সংস্থাপন ব্যয়

মোট=৭৬১৮২৪/-

 

 

২।

আনুসঙ্গিক যেমন, আদায় কমিশন, জ্বালানী, ভ্রমণভাতা, আপ্যায়ন, সংবাদপত্র, বিদ্যুৎবিল, স্টেশনারী, সভা খরচ ইত্যাদি

 

১,৭৪,১৭৬/-

১৭৪১১৯/-

২৮২৯৩৩/-

মোট

৯,৩৬,০০০/-

৯,৩৮০০০/-

৫৮৮৩৮৯/০৩

উন্নয়নমূলক ব্যয়

১।

পাইলটিং প্রকল্প

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

-

২।

এলজিএসপি, এডিপি ও নিজস্ব অর্থ

১৭৮৪২০০/-

১৫৭৭৭০০/-

 

 

ক) যোগাযোগ (রাসত্মানির্মান ও মেরামত, ইউড্রেন, কালভার্ট নির্মান, সাকো নির্মান)

৪৮৩৪৫০/-

খ) স্বাস্থ্য/স্যানিটেশন

৮৪৪০০০/-

গ) শিÿা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া

-

ঘ) পানি সরবরাহ

-

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

-

চ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

-

ছ) পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

-

জ) কৃষি ও বাজার

১৫০০০০/-

ঝ) তথ্য ও প্রযুক্তি

-

ঞ) প্রশিক্ষণ/শিখন সম্প্রসারণ

-

ট) বৃক্ষ রোপন

৫০০০০/-

ঠ) ভবণ মেরামত আসবাবপত্র তৈরী ও মেরামত

-

ড) মসজিদ, মন্দির ও কবরস্থান উন্নয়ন

-

মোট

২২৮৪২০০/-

২০৭৭৭০০/-

১৫২৭৪৫০/-

৩।

নিরীক্ষা ব্যয়

২,০০০/-

২,০০০/-

-

৪।

অন্যান্য (জরম্নরী সাহায্য / অনুদান)

৭২,০০০/-

৭২,০০০/-

১৪৮৭২/-

মোট =

৭৪,০০০/-

৭৪,০০০/-

৯৬৮২৮/৫২

উদ্বৃত্ত তহবিল =

৫৫,০০০/-

৫০০০০/-

২১৩০৭১১/০৩

সর্বমোট =

৩৩৪৯২০০/-

৩১,৩৯,৭০০/-

২২২৭৫৩৯/৫৫